县审计局:采纳审计建议 灌南县融媒体中心建立完善多项内部管理办法

2024-03-28

近日,县融媒体中心采纳审计建议,建立完善了多项内部管理办法,有效地促进了融媒体中心事业的健康发展。

去年三季度,县审计局在对县融媒体中心主要领导干部经济责任审计中,发现部分广告业务未明确收费标准、广告合同管理不规范、未严格执行资金收付程序、固定资产管理薄弱等问题。为此,审计提出了建立健全业务管理制度,完善业务工作流程,规范财务收支管理,完善财务管理制度等建议。

县融媒体中心对审计提出的建议非常重视,召开专题会议研究审计建议的整改落实。一是健全制度,规范内控管理。制定了《关于印发传媒集团广告发布、活动运营流程暨管理办法的通知》《关于印发传媒集团财务管理制度相关补充意见的通知》等制度,强化内部控制管理,并督促相关工作人员认真执行,切实提升内部控制管理水平。二是规范财务核算、严格执行财经法规。完善了《灌南县融媒体中心财务管理制度》《灌南县融媒体中心固定资产及设备管理办法》,确保会计核算的准确性、及时性,切实规范财务行为,提升财务管理工作质效。三是加强财经法规学习,筑牢财经法纪意识。要求财务人员及相关业务人员加强对财经法律法规学习,促进全体干部增强财经法规意识,防止违规行为的发生。(刘飞)